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Balance Económico

ESTADO DE INGRESOS DE LAS DIÓCESIS DE TERUEL Y DE ALBARRACÍN

I N G R E S O S

C O N C E P T O Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

 

1.- APORTACIÓN DE LOS  FIELES

674.196,89 777.727,72
Colectas 495.996,71 562.380,36
Suscripciones 124.028,59 131.603,51
Colectas para Instituciones de la Iglesia 5.050,00 14.850,00
Otros Ingresos de los fieles 49.121,59 68.893,85

 

2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

1.775.987,59 1.730.324,40
Fondo Común Interdiocesano 1.775.987,59 1.730.324,40

 

3.- INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES

411.083,73 339.927,23
Alquileres de inmuebles 132.413,76 103.094,26
Financieros 85.978,09 70.596,76
Actividades económicas 192.691,88 166.236,21

 

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES

292.326,38 373.462,14
Ingresos por servicios 181.983,82 263.701,78
Subvenciones públicas corrientes 84.982,19 85.000,00
Ingresos de Instituciones Diocesanas 25.360,37 24.760,36

 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 3.153.594,59 3.221.441,49

 

6.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS

159.692,84 145.367,35
Subvenciones de capital 0,00 0,00
Enajenación de patrimonio 52.500,00 28.000,00
Otros ingresos extraordinarios 107.192,84 117.367,35

 

Necesidad de financiación 00,00 00,00

 

TOTAL GENERAL 3.313.287,43 3.366.808,84

ESTADO DE GASTOS DE LAS DIÓCESIS DE TERUEL Y DE ALBARRACÍN

G A S T O S

C O N C E P T O

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

179.671,99

266.861,80

Actividades pastorales

161.403,73

214.785,26

Actividades asistenciales

0,00

7.906,54

Ayuda a la Iglesia Universal

5.050,00

14.850,00

Otras entregas a Instituciones Diocesanas

13.218,26

29.320,00

 2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO

1.114.996,89

1.033.964,34

Sueldos sacerdotes y religiosos

1.056.506,89

978.295,78

Seguridad Social y otras prestaciones

58.490,00

55.728,56

 

3.- RETRIBUCIÓN PERSONAL SEGLAR

302.190,20

296.628,58

Salarios

221.300,88

241.873,54

Seguridad Social

80.889,32

54.755,04

 

4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN

599.870,42

548.316,43

Seminario

41.847,00

37.119,98

Colegios

535.659,98

502.126,45

Otros

22.363,44

9.070,00

 

5.- CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO

696.571,84 987.831,83

 

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

2.893.301,34

3.133.602,98

 

6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS

409.953,95

227.894,00

Nuevos templos

0,00

0,00

Programas de rehabilitación

380.049,17

207.694,00

Otros gastos extraordinarios

29.904,78

20.200,00

 

Capacidad de financiación 10.032,14 5.311,86

 

TOTAL GENERAL 3.313.287,43 3.366.808,84

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